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财务收支审计报告模板(最新财务审计报告格式)

  • 法律知识学习
  • 2022-12-29 02:57:57
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  • 西安律师

对于一些企业来说,在一定特定要求下,是会要求出具由审计事务所,出具的财务收支专项审计报告。

审核一段时间的公司收支方面的真实,完整性,做出一个公允的审计意见结论。

一、收支审计审核的内容

(1)预算管理单位审计内容

①财务收入来源的合法性、入账的完整性

②财务支出范围的合法、合规、合理

③资产的安全性等

④账务处理的正确性。

(2)基本建设项目财务收支审计

①项目拨款是否按规定入账;

②资金使用是否符合规定的用途;

③资金是否安全等。

(3)单位财务收支审计主要内容

①对企业的会计资料,包括:会计报表、会计账簿和会计凭证的真实、合法进行审计。

② 对企业资产,包括:流动资产、长期投资、固定资产及其累计折旧、在建工程、无形资产、

递延资产和其他资产的安全完整、保值增值进行审计。

③对企业负债、包括:流动负债和长期负债的情况进行审计。

④对企业所有者权益,包括:实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润的真实、合法进行审计。

⑤ 对企业损益,包括:收入、成本费用和利润的情况进行审计。

二、收支审计审核的流程

1.由被审计单位主管部门或被审单位聘请会计师事务所,进行审计项目

2.签订业务约定书;

3.会计师事务所进场进行现场初步审计,收集相关审计资料

4.进行相关资料审核,凭证等查看,出具审计初稿

5.出具正式审计报告


三、收支审计审核的资料

1.企业营业执照,名称变更资料

2.资质证书

3.企业章程

4.股东会决议

5.审计期间相关合同,会议纪要

6.期间凭证,账本,银行对账单,序时账,科目余额表

7.各类单据,票据,各类费用明细

8.已出具的验资报告

9.已出具的所有财务报告,审计报告

10.固定资产,无形资产等相关权属证明

11.装修合同,租赁合同等

12.库存明细,固定资产盘点表

13.其他审计要求资料


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页面缓存最新更新时间: 2023年02月07日星期四

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